為認真落實全省“三抓三促”行動安排部署,深入貫徹執(zhí)行集團公司“三抓三促”行動實施方案,加速推進集團公司2022年度財務決算、2023年度財務預算工作,安排部署財務專項檢查工作,資產(chǎn)財務部于近日組織召開了預決算工作推進會及專項檢查工作動員會,集團公司財務總監(jiān)謝昕出席會議并講話,資產(chǎn)財務部副總經(jīng)理段維莉主持。
會議要求,各子公司要進一步加強組織領導,強化溝通協(xié)調,明確職責分工,改進工作方法,為決算工作提供堅實的組織保障。一是要壓實責任,嚴守底線,以會計準則為基礎,嚴格規(guī)范決算審核要求,確保會計信息質量真實可靠;二是要抓住重點工作,將扭虧治虧、兩金壓降、擔保管理等工作重點進行全面檢查和總結,提高財務決算質量。三是要在決算中補齊短板,建立問題整改長效機制,扎實落實問題整改責任。
會議強調,各子公司2023年預算工作要圍繞省政府國資委“一利五率”經(jīng)營指標體系要求,對標“一增一穩(wěn)一保五提升”預算目標,科學謀劃,做到預算有數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)有分解、執(zhí)行抓落實。
會議安排,各子公司要嚴格對照《財務專項檢查工作實施方案》全面開展自查自糾工作,專項檢查人員要高標準、嚴要求,嚴格督促自查質量,切實把財務專項檢查工作做好做細。
本次會議,既是預決算工作推進會和專項檢查工作動員會,也是資產(chǎn)財務部“抓執(zhí)行促落實”行動工作會,全體財務人員要進一步改進工作作風,提高工作效率,不斷推動集團公司高質量快速發(fā)展。